为进一步贯彻落实中央八项规定,加强和规范我局所属单位财务管理,严肃财经纪律。5月13日,市局审计小组对浑江分局及市局直属事业单位等8个部门的财务运行、经费收支、内部控制管理情况进行了审计。
内审小组对机关事业单位的财务管理情况、内部控制管理制度执行情况进行了检查,并已此为契机针对为企业减税降负、扶持中小型民营企业以及对事业单位收费标准进行了认真检查,对机关事业单位的预算和决算、经费支出、往来账务、固定资产等方面进行了全面审计,重点强调一般性支出同比一定要压缩5-10%。对于审计中发现的问题及时指出,并限期整改,有效确保了专项资金和经费安全。